TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados de auditorías realizadas | a69_f24 | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2019 | Enero - Diciembr | Auditoría extern | Financiera y de C | ASEH/DGFSM/076/T | Auditoria Superior del Estado de Hidalg | ASEH/DAS/DGFSM/1554/2020 | ASEH/DAS/DGFSM/1547/2020 | Verificar la forma y términos en que los i | Recursos Federales y Loc | Art. 56 fracciones V p | ASEH/DAS/DGFSM/2655/2020; ASEH/DAS/S |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/sites/default/files/ | Se determinaron 42 resultados, de los cuales 9 | https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/infor | https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/infor | Informe Individual; Pronunciamiento | CP Joel Santillán Trejo. Secretario de la Tesorería y Administració | 5 | https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individua | 4 | https://www.aseh.gob.mx/archivos/transp | Secretaría de la Tesorería y Administración | 29/04/2022 | 29/04/2022 | El campo de Número de oficio de solicitud de información adicional se dejo en blanco ya que no hubo para esta auditoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2020 | Enero - Diciembr | Auditoría extern | De Cumplimient | 914-DS-GF | Auditoria Superior de la Federación (AS | AEGF/0367/2021 | AEGF/1263/2021 | Fiscalizar que la gestión de los recursos fe | Fondo de Aportaciones | Artículos 74 frac VI, y | DAGFC1/082/2021 | La cuenta bancaria no fue específica para mane | https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparen | Cédula de Resultados finales con Observación | Secretaría de la Tesorería y Administración | 1 | http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0914_a.pdf | 0 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php | Secretaría de la Tesorería y Administración | 29/04/2022 | 29/04/2022 | El campo de Número de oficio de solicitud de información adicional se dejo en blanco ya que no hubo para esta auditoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2020 | Enero - Diciembr | Auditoría extern | De Cumplimient | 913-DE-GF | Auditoria Superior de la Federación (AS | AEGF/1534/2021 | AEGF/1534/2021 Anexo | DGARFT"D"/0782 /2021 | Fiscalizar que el ejercicio de las participac | Participaciones Federale | Artículos 74 frac VI, y | DGARFTD/1065/2021 | Sin observaciones | Sin observaciones | Secretaría de la Tesorería y Administración | 0 | 0 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php | Secretaría de la Tesorería y Administración | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Algunas columnas estasn vacias ya que aún no se publican los informes de resultados de auditoría, por lo que no se cuenta con el Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2020 | Enero - Diciembr | Auditoría extern | Financiera y de C | HGO/DGAG/46/2021 | Dirección General de Auditoría Guberna | DGAG-2643-M/2021 | SC-DGAG-422-/021 | Cédulas de requerimiento 01-06 | Auditoría a los recursos administrados, ej | Auditoría a los recursos | Artículos 134 de la Co | En proceso | En proceso | En proceso | Secretaría de la Tesorería y Administración | 0 | 0 | https://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/trans | Secretaría de la Tesorería y Administración | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Algunos campos estan vacios ya que La auditoria esta en proceso. La dependencia no ha publicado su programa anual de auditoría, solo tiene publicado su programa operativo ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 13/04/2022 | 13/04/2022 | los campos Ejercicio(s) auditado(s), Periodo auditado, Tipo de auditoría, Número de auditoría, Órgano que realizó la revisión o auditoría, Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, Número del oficio de solicitud de información, Número de oficio de solicitud de información adicional, Objetivo(s) de la realización de la auditoría, Rubros sujetos a revisión, Fundamentos legales, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías, se ecuentran las celdas vacias ya que el Organo Interno de Control no realizo ninguna auditoria por este trimestre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Auditoría externa | Dirección de Obras Públicas | 11/04/2022 | 11/04/2022 | Durante el primer trimestre del año en curso, no se ha iniciado ningun tipo de auditoria en el area de obras publicas. |